
臨時(shí)聘用人員工資,未付款時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎
答: 你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款,而是其他應(yīng)付款
您好老師!我去年做了一筆應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯(cuò)了,做成借|:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金了,請(qǐng)問今年我該怎么調(diào)整。
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,是不是要先做費(fèi)用那一筆,再?zèng)_暫估,比如1.借:管理費(fèi)用 20 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 20 2.借:應(yīng)付賬款-暫估 20 貸:管理費(fèi)用 20
答: 你好,沖回暫估與暫估的分錄是一模一樣的


羞澀的云朵 追問
2021-04-26 17:23