公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,這種單據(jù)是否這樣做賬:借:應付賬款-中石化(沒有設置預付賬款)2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000以后拿到消費的加油票時,再沖減應付賬款:借:管理費用-加油費 貸:應付賬款-中石化請問這樣處理對嗎?
答: 這個最好是先通過下預付賬款-充值卡這個
臨時聘用人員工資,未付款時,借:管理費用,貸:應付賬款。付款時,借:應付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎
答: 你好,分錄這樣寫是正確的。只是不應計入應付賬款,而是其他應付款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為房租有無票我都放進了待攤費用 (支付時) 借:待攤費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 (攤銷時) 借:管理費用 貸:待攤費用 剛剛你說無票的先進預付賬款,我的意思是我把無票的現(xiàn)在放預付,有票的就在待攤行不
答: 你好,這樣操作是比較合理的
老師,您好,2019年前會計入錯賬了,軟件管理費用,收到發(fā)票,本來是庫存現(xiàn)金支付,貸方入到預付賬款了,現(xiàn)在怎樣調(diào)賬
老師,是不是要先做費用那一筆,再沖暫估,比如1.借:管理費用 20 貸:庫存現(xiàn)金 20 2.借:應付賬款-暫估 20 貸:管理費用 20
去年有付一個預付款:借:預付賬款 貸:銀行存款 。后來收到票時錯記成:管理費用 ,貸:庫存現(xiàn)金 這樣子變成了,有一個預付一直掛著。(已跨年)現(xiàn)在要沖的分錄要怎么寫:?
公司預存在座機里面的話費怎么做分錄 借: 預付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 那話費消費了怎么辦不可以直接計入管理費用嗎


向陽xy 追問
2019-12-18 10:45
maize老師 解答
2019-12-18 10:54