公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計算銷售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

老師,我們公司的社保公司全額繳納,不用扣回個人的部分,那工資和社保計提和付款分別怎么做賬呢?
答: 直接計入到管理費(fèi)用社保費(fèi)就行了
繳納社保計提和支付社保的分錄怎么做
答: 按下面這個做分錄就可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在看之前會計做的計提和繳納社保做的賬務(wù)處理,她是這樣做的繳納社保時:貸:銀行存款,借(計提社保):管理費(fèi)用~社保(公司部分),其他應(yīng)付款~代扣個人社保,我覺得有問題,應(yīng)該這樣做:繳納社保時:借:管理費(fèi)用~社保,貸:銀行存款,計提時:借:管理費(fèi)用~社保(公司部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(公司部分),代扣個人負(fù)擔(dān)部分:借:應(yīng)付職工薪酬~工資(個人部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人部分),老師請你看一下這樣可以不
答: 你好 之前會計做的對 你的不對 看下老師給你發(fā)的圖片


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2022-04-09 19:07
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2022-04-09 19:10
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