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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-19 10:08

你好 之前會計做的對 你的不對 看下老師給你發(fā)的圖片

追問

2019-04-19 10:09

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-04-19 10:13

不客氣 祝工作順利

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 對的 可以這樣做
2021-12-15 10:43:12
你 好,對的。
2019-12-30 15:42:16
你好 之前會計做的對 你的不對 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-04-19 10:08:03
不對,計提:借:管理費用―工資 其他應付款―社保(公司)貸:應付職工薪酬 發(fā)放:借:應付職工薪酬 貸:貨幣資金 應交稅費―個稅 其他應付款―社保(個人) 交社保:借:其他應付款―社保(公司)及(個人) 貸:貨幣資金 交個稅:借:應交稅費―(個稅) 貸:貨幣資金
2018-11-15 19:32:46
按準則做賬是這樣,
2019-12-30 15:42:10
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