老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

只扣社保,沒有在該公司發(fā)工資,計(jì)提社保的賬務(wù)處理?公司部分和個(gè)人部分分別怎么計(jì)提?是這樣做的——公司部分:借—管理費(fèi)用貸—應(yīng)付職工薪酬個(gè)人部分:借—應(yīng)付職工薪酬貸—其他應(yīng)付款, 繳納完后的應(yīng)付職工薪酬借方余額是個(gè)人社保的金額,這樣對嗎?
答: 是的。同學(xué),繳納完后 是有余額是社保的
請問公司代員工繳納的個(gè)人部分保險(xiǎn)賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)計(jì)入公司成本費(fèi)用嗎?具體賬務(wù)處理是這樣嗎計(jì)提:借:管理費(fèi)用—工資(個(gè)人保險(xiǎn)部分) 管理費(fèi)用—保險(xiǎn)(單位保險(xiǎn)部分)貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
答: 按準(zhǔn)則做賬是這樣,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司未開通對公賬戶,支出的工資如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以具體說一下嗎?公司處于籌備期。借:管理費(fèi)用_開辦費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬_工資借:應(yīng)付職工薪酬_工資貸:其他應(yīng)付款對嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 可以這樣做


持 追問
2019-04-19 10:09
答疑蘇老師 解答
2019-04-19 10:13