
如果往期賬務(wù)處理過程中,沒有將公司繳納的社保從職工薪酬中計(jì)提出來,就是以前的會(huì)計(jì)處理為:借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款那現(xiàn)在處理的話,還需要做調(diào)整分錄么?如果要做,具體該怎么做呢?
答: 中級(jí)要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬科目
老師公司未開通對(duì)公賬戶,支出的工資如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以具體說一下嗎?公司處于籌備期。借:管理費(fèi)用_開辦費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬_工資借:應(yīng)付職工薪酬_工資貸:其他應(yīng)付款對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣做
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我在看之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提和繳納社保做的賬務(wù)處理,她是這樣做的繳納社保時(shí):貸:銀行存款,借(計(jì)提社保):管理費(fèi)用~社保(公司部分),其他應(yīng)付款~代扣個(gè)人社保,我覺得有問題,應(yīng)該這樣做:繳納社保時(shí):借:管理費(fèi)用~社保,貸:銀行存款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用~社保(公司部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(公司部分),代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分:借:應(yīng)付職工薪酬~工資(個(gè)人部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人部分),老師請(qǐng)你看一下這樣可以不
答: 你好 之前會(huì)計(jì)做的對(duì) 你的不對(duì) 看下老師給你發(fā)的圖片


一縷清風(fēng) 追問
2018-12-22 10:49
暖暖老師 解答
2018-12-22 10:51
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2018-12-22 11:07
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2018-12-22 11:28
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2018-12-22 11:37
暖暖老師 解答
2018-12-22 11:38