我公司是制造業(yè),設(shè)置有內(nèi)部食堂,,公司提供場(chǎng)地及用到的設(shè)備,不給食堂撥經(jīng)費(fèi),員工飯卡充值后,在食堂刷卡買飯。買菜,米面油等費(fèi)用由食堂管理員從員工預(yù)繳的飯卡充值錢中領(lǐng)取,之前一直是出納收飯卡充值的錢,再由食堂人領(lǐng)取,做好記錄臺(tái)賬,現(xiàn)在想規(guī)范財(cái)務(wù)流程,如果入公司賬,賬務(wù)處理是 公司員工飯卡充值時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-食堂;購(gòu)入米面油等,500元以下根據(jù)對(duì)方開(kāi)的收據(jù),借:其他應(yīng)付款-食堂 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,給食堂人員的補(bǔ)貼 ,借:貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,食堂人員工資,借:應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 這樣處理合適嗎? 還有就是:公司購(gòu)買農(nóng)藥除草,剪樹(shù)枝,通下水道之類的支出只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票,如何處理。
執(zhí)著的早晨
于2019-06-06 11:36 發(fā)布 ??1640次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-06 11:49
你收取單位職工的記其他應(yīng)收應(yīng)付款
超出的部分記管理費(fèi)用-福利費(fèi)
沒(méi)有發(fā)票記管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增
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是的。同學(xué),繳納完后 是有余額是社保的
2019-03-29 11:00:00

按準(zhǔn)則做賬是這樣,
2019-12-30 15:42:10

你收取單位職工的記其他應(yīng)收應(yīng)付款
超出的部分記管理費(fèi)用-福利費(fèi)
沒(méi)有發(fā)票記管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增
2019-06-06 11:49:49

同學(xué)你好
對(duì)的
可以這樣做
2021-12-15 10:43:12

你 好,對(duì)的。
2019-12-30 15:42:16
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