請問下,商貿(mào)公司,收到勞務工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務費中 答
老師,進貨商不能按明細開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

只扣社保,沒有在該公司發(fā)工資,計提社保的賬務處理?公司部分和個人部分分別怎么計提?是這樣做的——公司部分:借—管理費用貸—應付職工薪酬個人部分:借—應付職工薪酬貸—其他應付款, 繳納完后的應付職工薪酬借方余額是個人社保的金額,這樣對嗎?
答: 是的。同學,繳納完后 是有余額是社保的
請問公司代員工繳納的個人部分保險賬務處理時,應計入公司成本費用嗎?具體賬務處理是這樣嗎計提:借:管理費用—工資(個人保險部分) 管理費用—保險(單位保險部分)貸:應付職工薪酬發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款 其他應付款
答: 按準則做賬是這樣,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司未開通對公賬戶,支出的工資如何進行賬務處理,可以具體說一下嗎?公司處于籌備期。借:管理費用_開辦費貸:應付職工薪酬_工資借:應付職工薪酬_工資貸:其他應付款對嗎?
答: 同學你好 對的 可以這樣做

