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不定.
于2022-04-10 06:32 發(fā)布 ??588次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-04-10 06:34
你好!按原來的計提減免部分結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入
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現(xiàn)在六費兩稅降費正常,在每月計提時按照實際的還是按原來的?賬務怎么處理
答: 你好!按原來的計提 減免部分結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入
實際交的稅費比計提的稅費少了一分,賬務怎么處理
答: 你好 意思就是少繳納了一分 那就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果計提的稅金和實際繳納的不一致,怎么處理賬務呢?
答: 你好,少計提就補計提,多計提了就沖銷多計提的金額
其他應交款計提的和實際做的相差幾十元這個怎么調(diào)賬
討論
去年12月不用交個稅,但錯誤計提了,實際也沒交,今年賬務如修正
計提的個稅與實際扣的個稅差了兩分,這差額怎么做賬?
去年12月份計提了7萬的年終獎金,1月實際支付只有5萬,請問一下應付年終獎多余的2萬怎么做會計賬務處理
老師,假如計提的年終獎為10萬,第二年實際發(fā)到員工手里的15萬,個稅1萬,那第二年如何做賬呢?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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