老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務,當月開票當月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務收入 答

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了,這分錄做的對嗎?
答: 你好;? ? ? 調(diào)整下 ; 借其他應收款 貸管理費用 ;? ?借銀行存款貸其他應收款。 這樣調(diào)整哈? ? ?
老師您看這張科目余額表,為什么管理費用借貸方都是12057 ,管理費用的分錄全都是借管理費用,貸銀行存款呀,怎么貸方會有發(fā)生額
答: 你好,因為是損益類科目,本期借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額是一致的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
答: 是的沒錯,一般是這樣的金額不大的也可簡化處理一次性記損益


輕靜 追問
2022-04-11 12:56
輕靜 追問
2022-04-11 12:58
輕靜 追問
2022-04-11 12:58
meizi老師 解答
2022-04-11 13:03
輕靜 追問
2022-04-11 13:44
meizi老師 解答
2022-04-11 13:51