
老師,請問下,甲方和供應商直接簽合同,甲方給供應商付款,供應商給甲方開票,我們公司在這期間只負責項目的協(xié)調(diào)。供應商后面會給我們支付管理費,這個我們怎么做賬,怎么寫會計分錄呢
答: 你們直接給供應商開管理費發(fā)票就是了哈 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
網(wǎng)銀支付供應商泉州中心有限公司前欠貨款89000元。由于核算差錯,支付了98000元。經(jīng)協(xié)商多付款后期抵貨款已做賬務處理的會計分錄怎么寫?
答: 您好,等于說多收了一部分價款嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工廠用供應商的對賬單做會計分錄,有些付了款有些供應商未付款,怎樣做分錄
答: 你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應付賬款。


不相信 追問
2022-04-11 18:07
家權(quán)老師 解答
2022-04-11 20:44
不相信 追問
2022-04-12 07:04
不相信 追問
2022-04-12 07:05
家權(quán)老師 解答
2022-04-12 08:44