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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2022-04-11 17:37

你們直接給供應商開管理費發(fā)票就是了哈

借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入

不相信 追問

2022-04-11 18:07

我們不開票能不能直接做到管理費用-合同管理費里呢

家權(quán)老師 解答

2022-04-11 20:44

這個是你們的收入,怎么就成費用了?

不相信 追問

2022-04-12 07:04

放到收入我們就要繳稅的,我們是按開票收入交稅的,這部分又沒有開票

不相信 追問

2022-04-12 07:05

怕混了,怎么區(qū)分

家權(quán)老師 解答

2022-04-12 08:44

只要是收入,不管開不開票都要交稅的。

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相關問題討論
你們直接給供應商開管理費發(fā)票就是了哈 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入
2022-04-11 17:37:56
您好,等于說多收了一部分價款嗎
2023-09-20 20:03:13
你好,你在應付賬款核算就行了,不用再設應收賬款。
2016-11-03 14:36:58
你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應付賬款。
2018-08-23 17:11:25
借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2018-03-28 14:59:07
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