老師我想請(qǐng)教一下 就是我公司不是為了不去稅務(wù)局退那個(gè)以前年度的留抵退稅 然后做了一個(gè)無(wú)票收入也已經(jīng)收到錢了 庫(kù)存商品也暫估入賬了 后期開(kāi)票沖回應(yīng)該怎么做 我收到錢的這部分收入怎么弄
冷風(fēng)吹
于2022-04-13 08:36 發(fā)布 ??1536次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-13 08:40
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
成本也需要紅沖借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
然后再做實(shí)際的成本,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
成本也需要紅沖借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
然后再做實(shí)際的成本,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-04-13 08:40:30

你好,
借:庫(kù)存商品 紅字 貸:應(yīng)付賬款–暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2021-08-27 13:35:01

是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43

你好,暫估入庫(kù)分錄是
借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒(méi)有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48

老師不一致的,多結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-05-21 14:32:20
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