公司去年有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)出了問題,稅務(wù)局比對出來,讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還把這部分稅款滯納金在今年交了,怎么做分錄?
花兒
于2017-04-13 11:01 發(fā)布 ??913次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-04-13 11:09
還沒見過應(yīng)交稅費(fèi)-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅這個(gè)科目
老師我這么做你看對嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
營業(yè)外支出
貸:銀行存款
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您好!借應(yīng)交稅費(fèi)-稅務(wù)稽核補(bǔ)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款。
2017-04-13 11:02:06

借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi),銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-04-13 11:05:08

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-21 09:11:52

你好,在電子稅務(wù)局勾選部份的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵扣是需要做相應(yīng)分錄的
2020-05-06 15:48:21

你好有支出沒有做進(jìn)去的嗎
如果沒有做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
2020-06-29 11:24:37
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宋生老師 解答
2017-04-13 11:02
宋生老師 解答
2017-04-13 11:14