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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-04-13 20:59

學員你好,要看資產未來是不是你的,不是的話通過專項應付款,如果是的話計入資本公積

似水年華 追問

2022-04-13 21:02

能不能走實收資本?

似水年華 追問

2022-04-13 21:04

假如專項資金申請了500萬,實際只支出了400萬。剩下的100萬計入那?

悠然老師01 解答

2022-04-13 21:05

不能走實收資本的,剩下的100萬要看政府還要不要,不要的話可以轉入資本公積

似水年華 追問

2022-04-13 21:06

我用剩下的轉賬資金又去建設了,其他的基礎建設,這個基礎建設將來不能直接為企業(yè)帶來經濟利益的流入,不符合固定資產的確認條件

似水年華 追問

2022-04-13 21:06

那這個支出我應該怎樣走

悠然老師01 解答

2022-04-13 21:16

計入專項應付款就可以

似水年華 追問

2022-04-13 21:18

這個是專項資金意外的項目

似水年華 追問

2022-04-13 21:21

也就是說,針對這個項目專項資金撥付了500萬,,但是針對這個項目實際支出了400萬,結余100萬花到別的項目里去了

悠然老師01 解答

2022-04-13 21:24

別的項目是你們的還是

似水年華 追問

2022-04-13 21:30

別的項目不符合固定資產確認條件,但是這筆錢確實花出去了

似水年華 追問

2022-04-13 21:31

是委托我們建設的,我們是發(fā)包人,還有實際施工人

悠然老師01 解答

2022-04-13 21:32

那還是沖減專項應付款

似水年華 追問

2022-04-13 21:43

我收到專項資金,借銀行存款,貸專項應付款,比如說這個專項資金用于建造了一個固定資產,那么借在建工程,貸專項應付款!假如這個專項資金的建造了一條路,還有路邊的綠化,這個不符合固定資產的確認條件,那么我支出的時候,應該借什么?

似水年華 追問

2022-04-13 21:49

不對,不對應該是專項支出去的時候,借:專項應付款,貸銀行存款

悠然老師01 解答

2022-04-13 21:52

學員你好支出沖減專項應付款

似水年華 追問

2022-04-13 21:59

我用這個專項資金維修的路和路邊的綠化,,沖減專項應付款,要是建造的固定資產,也沖減專項應付款?

悠然老師01 解答

2022-04-13 22:02

是的,除非資產屬于你自己的

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相關問題討論
學員你好,要看資產未來是不是你的,不是的話通過專項應付款,如果是的話計入資本公積
2022-04-13 20:59:17
你好!是的,兩個問題,你的理解都是對的。
2022-04-08 18:17:29
您好 請問您單位自己有在建工程 收到什么款項
2019-09-08 15:57:00
現在是給你嗎,直接這個分錄補上可以,借 在建工程 貸 其他應付款 款付后這樣入賬的吧:借 其他應付款 貸 銀行存款
2021-04-03 06:47:29
你好,同學。 不影響,財務會計和預算會計的核算基礎不一樣。
2019-10-30 10:49:44
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