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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-13 21:38

借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的

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你好,結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
您好,普票的運費不得抵扣進項稅的。 專用發(fā)票的運費可以抵扣進項稅的
2019-12-30 14:58:22
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
1、因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,所以通過應交稅費-待抵扣進項稅額科目核算,只有取得增值稅專用發(fā)票才能通過應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目核算。 2、取得專用發(fā)票后需要沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款 3、銷項稅額小于進項稅額不用編制分錄。 4、銷項稅額大于進項稅額需要編制如下分錄(金額是銷項稅額減去進項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-08-28 10:46:26
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