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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-04-15 08:52

自用的話,要看你用于什么地方,不是任何情況都要進轉(zhuǎn)出的。

123654 追問

2022-04-15 08:53

作為員工福利

陳詩晗老師 解答

2022-04-15 08:54

借,應(yīng)付職工薪酬
貸,原材料
應(yīng)交稅費,進轉(zhuǎn)出

123654 追問

2022-04-15 08:59

也就是先按照正常的購買做分錄,然后在領(lǐng)用的時候,再做成應(yīng)付職工薪酬,同時進轉(zhuǎn)出,我這樣理解是對的嗎。應(yīng)付職工薪酬可以用管理費用-福利費嗎,如果同時進行可以直接整合成一個分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-04-15 10:32

對的,購買,然后發(fā)放處理的

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相關(guān)問題討論
您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進項稅。 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證
2021-04-12 13:47:27
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