
半成品科目貸方出現(xiàn)大余額 如何調(diào)整
答: 您好 請問是半成品少入庫了還是多領(lǐng)用出庫了
老師,委外加工,去年底把加工的庫存貨核算了加工費給商家,現(xiàn)年中核算,想改成庫存部分不算,所以要把(今年領(lǐng)用量-年初庫存量)*今年的單價(今年降價),因規(guī)格錯亂了,所以只能用倒推法核算今年領(lǐng)用量,倒擠在6月份領(lǐng)用里面,按我這樣的思路,“委外加工-加工費”的余額應(yīng)該為0,但我賬上調(diào)完賬還有余額。委外商那里還有庫存數(shù),但這部分是等后期領(lǐng)用的時候每筆每筆單獨重新核算應(yīng)付加工費,為什么委外加工費這科目余額不是等于0,也不等于半成品的加工費庫存額呢?我要怎么調(diào)賬呢?
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自制半成品年末出現(xiàn)負(fù)值怎么做調(diào)整分錄
答: 主要根據(jù)出現(xiàn)負(fù)值的原因進(jìn)行調(diào)整。

