
老師,我們?nèi)ツ?0月有筆12萬的成本,原來說的是開發(fā)票給我們,現(xiàn)在又說我們給的價(jià)是不含稅的,不開票給我們了,但是我10月的時(shí)候已經(jīng)暫估入賬并?,F(xiàn)在老板不同意加錢,因此對(duì)方也不同意開票,我的賬務(wù)要怎么處理呢?謝謝老師
答: 你好,已經(jīng)暫估是對(duì)的,只能等開票再做處理
老師,我們?nèi)ツ?0月有筆12萬的成本,原來說的是開發(fā)票給我們,現(xiàn)在又說我們給的價(jià)是不含稅的,不開票給我們了,但是我10月的時(shí)候已經(jīng)暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在怎么處理呢謝謝!
答: 你好,可以要求對(duì)方開票的,開票是企業(yè)的義務(wù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司購生產(chǎn)用輔料,因每次購入數(shù)量少,對(duì)方要達(dá)到一次數(shù)額才給開發(fā)票,我公司現(xiàn)在未收到對(duì)方發(fā)票,但輔料已到,而且正在消耗,本月對(duì)方不給開票,我需要把輔料暫估入賬,歸集成本嗎?
答: 它是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必需的材料
上一年度費(fèi)用成本已暫估入賬,按不含稅價(jià)暫估入賬,跨年后才收到發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該咋處理
老師,建筑公司購進(jìn)的油費(fèi),發(fā)票還沒開,做賬,先暫估入賬,是按含稅價(jià)暫估入賬還是不含稅價(jià)暫估入賬?
老師,商品暫估入庫,收到發(fā)票后是按照發(fā)票不含稅金額沖暫估,重新入庫,然后再按發(fā)票不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,商品暫估入庫,收到發(fā)票后是按照發(fā)票不含稅金額沖暫估,重新入庫,然后再按發(fā)票不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
暫估的是含稅的還是不含稅的?6月暫估了114萬,7月成本發(fā)票回來,成本發(fā)票備注寫什么項(xiàng)目,要看6月暫估對(duì)應(yīng)的是哪些銷售發(fā)票嗎?


彩虹 追問
2022-04-15 16:18
小寶老師 解答
2022-04-15 17:14