企業(yè)從外地購進(jìn)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為20000元,增值稅額為2600元,購進(jìn)材料支付進(jìn)貨運費1000元(按規(guī)定準(zhǔn)予扣除進(jìn)項稅9%),裝卸費800元,結(jié)算憑證到達(dá),支付全部貨款及進(jìn)貨運費,裝卸費,但材料未到。要求:計算該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額并編制采購材料的會計分錄
靦腆的招牌
于2022-04-17 10:51 發(fā)布 ??3372次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-04-17 10:53
你好
計算該企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額=2600+1000/1.09*9%,分錄是
借:在途物資20000+1000/1.09+800 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2600+1000/1.09*9%,
貸:銀行存款 22600+1000+800
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借庫存商品,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證1410,貸銀存
2019-06-12 06:55:26

你好!這個是不用轉(zhuǎn)出的。
2017-07-07 14:59:08

你好,沒認(rèn)證的分錄對的,勾選平臺按日期查詢發(fā)票號碼代碼是自己出來的,你勾選上點確認(rèn)就可以的,不用自己輸入,學(xué)堂有勾選的課程,你可以看下里面的內(nèi)容和勾選方法的
2018-09-28 13:52:25

你好 如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-10-16 11:18:02

借;團(tuán)隊活動 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-07-20 09:27:51
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