
老師我商業(yè)籌建期的憑證處完了。該做報表了,我該先怎么做
答: 檢查下明細(xì)帳、余額表有無異常,即可做報表了。
老師請問 之前申報表上面的數(shù)據(jù)都是錯的。怎么接賬。他之前也是沒做賬就直接在申報表上面填的數(shù)據(jù)
答: 你好 這賬不好接 沒有數(shù)據(jù) 也沒法接 。除非自己從頭開始整理出來數(shù)據(jù) 這個工程很大。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表里面的金額 和做賬的金額相差0.01 這個怎么處理,就是稅務(wù)代開的發(fā)票合計自動生成的金額多0.01,自己錄入憑證加起來剛好少0.01。財務(wù)報表收入就和申報表金額相差0.01 怎么處理 ?
答: 可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出

