
老師公司發(fā)票紅沖,申報的時候,在申報表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結(jié)在,進項發(fā)票收到后認證了,對方紅沖掉,這個進項稅額轉(zhuǎn)出又填在哪里?
答: 你好,13%的在13%里面填寫的 你的正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計填寫在一塊 如果之前已經(jīng)認證了附表二,進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
5月的進項發(fā)票票面信息開錯了,6月發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)認證了,購買方在6月已經(jīng)申請了紅字信息表,但是銷售方在6月沒有開出紅沖發(fā)票。在申報6月增值稅的時候要對這部分的金額做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是的,開了紅字信息申請就需要做,進項稅轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買方取得紅字增值稅發(fā)票是沖減進項稅額還是做進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,是做進項稅額負數(shù)
老師,已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票現(xiàn)在需要跨月紅沖,像這種情況的話,那報稅是不是在發(fā)票紅沖的月份做進項稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有一張發(fā)票已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方要求這張發(fā)票紅沖,如果我們紅沖了怎么做賬呢?報稅時又該如何處理呢?
老師,我公司已經(jīng)認證抵扣了進項,后來需要進項轉(zhuǎn)出,是不是需要對方公司開紅沖發(fā)票,然后我在做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
老師我想問一下,我這個月收到一張紅沖發(fā)票,這個月我們進項比較多,可以用這個月的進項抵扣紅沖發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

