
以前暫估的憑證,現(xiàn)在有發(fā)票了,這種情況做分錄時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫呢
答: 您好!收到X月暫估XX發(fā)票。
老師,這是我們上個(gè)月3號(hào)開出去的一張差額發(fā)票這筆款我們?cè)?6號(hào)收到的,這兩個(gè)業(yè)務(wù)是應(yīng)該分開做憑證嗎?會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫呢
答: 你好 如果是當(dāng)月開票,當(dāng)月收票,可以做在一張憑證上 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師幫我看一下這個(gè)要怎么做憑證了 做分錄
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,補(bǔ)去年的賬,把發(fā)票做到去年的憑證里,因?yàn)闆]有付款嘛,那憑證的貸方金額我不寫嗎,只做借方金額,做賬,做分錄是才做貸方嗎?謝謝老師
老師,這個(gè)專票什么時(shí)候認(rèn)證?怎么認(rèn)證呢?我現(xiàn)在準(zhǔn)備做憑證了,做了什么時(shí)候認(rèn)證呢?怎么做分錄。。
做憑證是跟據(jù)發(fā)票內(nèi)容來做分錄科目對(duì)吧,發(fā)現(xiàn)單位用其它發(fā)票來抵費(fèi)用,那就是要跟據(jù)發(fā)票內(nèi)容做吧!

