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送心意

洪老師

職稱助理會計(jì)師

2017-04-18 23:09

如果做賬的時(shí)候工資數(shù)據(jù)已經(jīng)出來,可以按照正確的數(shù)據(jù)去做

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如果做賬的時(shí)候工資數(shù)據(jù)已經(jīng)出來,可以按照正確的數(shù)據(jù)去做
2017-04-18 23:09:09
您好,正常是例如4月做3月份的賬時(shí),計(jì)提3月份的工資,計(jì)提前一般需要先跟員工確認(rèn)好考勤及發(fā)放工資條核對。
2017-04-22 20:54:05
問題:當(dāng)月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那如果當(dāng)月不計(jì)提工資下月直接發(fā)工資的話分錄是 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這項(xiàng)是需要進(jìn)行工資轉(zhuǎn)入費(fèi)用是嗎 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣做對嗎?多謝啦!
2015-11-30 17:19:05
同學(xué)好,3月份計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用(生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、主營業(yè)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 管理費(fèi)用 (公司部分) 貸:銀行存款,第二個(gè)分錄中的其他應(yīng)付款-社保費(fèi)是3月的社保,第三個(gè)分錄中的其他應(yīng)付款-社保費(fèi)是2月的社保
2020-04-10 09:11:16
不管咋交都是按月去計(jì)提,借管理費(fèi)用 單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保, 其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2020-12-16 10:17:36
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