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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-18 14:40

不能全額抵,借:管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  貸:現(xiàn)金

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不能全額抵,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金
2017-04-18 14:40:29
開票服務(wù)費(fèi)全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)按照“費(fèi)用—應(yīng)付帳款”的編制要求進(jìn)行分錄。將原有“應(yīng)付帳款—開票費(fèi)”的費(fèi)用分錄銷賬,同時(shí)“銀行存款—應(yīng)付帳款”,如果有現(xiàn)金使用,則會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是“現(xiàn)金—應(yīng)付帳款”,當(dāng)應(yīng)付帳款處理完成時(shí),分錄可以編制為“應(yīng)付帳款—銀行存款”或“應(yīng)付帳款—現(xiàn)金”。 例如,A公司購買了一套設(shè)備,需要支付開票服務(wù)費(fèi)100元,它的會(huì)計(jì)分錄如下: 應(yīng)付帳款 100 費(fèi)用: 開票費(fèi)用 100 假如A公司可以將開票費(fèi)用全額抵扣,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)是: 應(yīng)付帳款 100 銀行存款 100
2023-02-20 14:28:21
借管理費(fèi)用貸銀行存款需要全額抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-05-12 18:31:10
您好,是的,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款等 以后實(shí)際需要繳納增值稅的時(shí)候,可以抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-11-09 20:28:32
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-02-24 15:13:15
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