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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-22 11:39

你好,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)付福利費。

喜悅的鮮花 追問

2022-04-22 14:09

不用過以前年度損益調(diào)整么?

郭老師 解答

2022-04-22 14:15

你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎?

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相關(guān)問題討論
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
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