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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-04-19 08:46

您好!充值,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 
報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。

651356 追問

2017-04-19 08:53

@宋老師:專用發(fā)票可以抵扣的。借:管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:預(yù)付賬款。是吧老師。

宋生老師 解答

2017-04-19 08:56

您好!可以的。是的。

651356 追問

2017-04-19 09:00

@宋老師:但是會計(jì)學(xué)堂里的實(shí)操課程中報(bào)銷油費(fèi)時(shí),只做了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款。先把預(yù)付賬款中的增值稅全部沖掉,剩下的就是全部做管理費(fèi)用。老師看看他這么做是什么意思 。我沒弄明白。

宋生老師 解答

2017-04-19 09:02

您好!這也是一樣的啊。他只是分了2個(gè)分錄。

651356 追問

2017-04-19 09:21

@宋老師:那他這樣做有什么實(shí)際意義呢?

宋生老師 解答

2017-04-19 09:22

您好!這個(gè)你要問做這個(gè)的人了。我覺得沒有多大意義。

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您好!充值,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
2017-04-19 08:46:48
記其他應(yīng)收款
2019-02-15 13:53:23
你好 重要性判斷 如果 是小金額 就直接記在19年 借成本費(fèi)用等貸銀行存款
2019-01-17 11:03:48
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2020-07-12 16:54:06
就是報(bào)銷了還沒付款對嗎 借管理費(fèi)用 等 貸其他應(yīng)付款
2019-04-03 18:57:52
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