某股份有限公司2×21年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)以銀行存款支付:銀行借款利息25,000 元(其中在建工程利息費(fèi)用15,000元),業(yè)務(wù) 招待費(fèi)5,320元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用500元,購(gòu)入士地使用權(quán)12,500元,生產(chǎn)車間水電費(fèi)2,430 元,車間人員勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1,100元,各項(xiàng)稅收 罰款及滯納金1,450元,違反合同罰款2,760 元,上月增值稅2,300元,材料入庫前挑選、 整理費(fèi)用1270元。 (2)分配職工工資57,000元,其中生產(chǎn)工人 工資45,600元;車間管理人員工資2,280元, 公司管理人員工資3,420元;建筑工程人員工 資5,700元。 (3) 攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元 (4) 期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。 編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
光亮的薯片
于2022-04-26 10:17 發(fā)布 ??3061次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-04-26 10:41
1借在建工程15000
財(cái)務(wù)費(fèi)用10000
管理費(fèi)用5320
銷售費(fèi)用500
無形資產(chǎn)12500
制造費(fèi)用3530
營(yíng)業(yè)外支出4210
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2300
原材料1270
貸銀行存款54630
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1借在建工程15000
財(cái)務(wù)費(fèi)用10000
管理費(fèi)用5320
銷售費(fèi)用500
無形資產(chǎn)12500
制造費(fèi)用3530
營(yíng)業(yè)外支出4210
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2300
原材料1270
貸銀行存款54630
2022-04-26 10:41:24

是的。
2017-09-06 10:53:01

1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工程施工——合同毛利,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2、工程施工與工程結(jié)算差,差為正數(shù)報(bào)表中放到存貨中,負(fù)數(shù)放在預(yù)收賬款中。
3、工程結(jié)束時(shí),工程施工與工程結(jié)算抵銷。
2019-01-13 16:27:42

你好,是一樣的
借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄
2017-01-18 10:16:34

您好!對(duì)的了,分錄就是這樣
2019-03-15 11:43:36
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暖暖老師 解答
2022-04-26 10:42
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2022-04-26 10:42