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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-26 10:41

1借在建工程15000
財(cái)務(wù)費(fèi)用10000
管理費(fèi)用5320
銷售費(fèi)用500
無形資產(chǎn)12500
制造費(fèi)用3530
營(yíng)業(yè)外支出4210
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2300
原材料1270
貸銀行存款54630

暖暖老師 解答

2022-04-26 10:42

2.借生產(chǎn)成本45600
制造費(fèi)用2280
管理費(fèi)用3420
在建工程5700
貸應(yīng)付職工薪酬57000

暖暖老師 解答

2022-04-26 10:42

3借管理費(fèi)用4000
貸累計(jì)攤銷4000

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1借在建工程15000 財(cái)務(wù)費(fèi)用10000 管理費(fèi)用5320 銷售費(fèi)用500 無形資產(chǎn)12500 制造費(fèi)用3530 營(yíng)業(yè)外支出4210 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2300 原材料1270 貸銀行存款54630
2022-04-26 10:41:24
是的。
2017-09-06 10:53:01
1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工程施工——合同毛利,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 2、工程施工與工程結(jié)算差,差為正數(shù)報(bào)表中放到存貨中,負(fù)數(shù)放在預(yù)收賬款中。 3、工程結(jié)束時(shí),工程施工與工程結(jié)算抵銷。
2019-01-13 16:27:42
你好,是一樣的 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2017-01-18 10:16:34
您好!對(duì)的了,分錄就是這樣
2019-03-15 11:43:36
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