
想知道企業(yè)所得稅季度申報,在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時,可以直接抵扣,申報企業(yè)所得稅季報怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
老師我想問一下我們?nèi)ツ甑谌径绕髽I(yè)所得稅申報以后,沒有查到扣款,現(xiàn)在也不知道當時到底交了沒,現(xiàn)在報年報的時候看有個退稅應該怎么辦呀這個是第三季度的申報表,第一張是年度匯算的申報表
答: 匯算表里有預繳1082.69,如果你的業(yè)務真實,你就申報完,退稅,如果不是,你就調(diào)整一下,看看工資還有沒付的嗎,調(diào)增一下,看看別的費用啥的,都調(diào)增一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,企 業(yè)所得稅年度匯算時發(fā)現(xiàn)之前已預交的企業(yè)所得稅申報比應交數(shù)多,但又不想申請退稅,申報時在寫報告時該怎么處理比較好呢?該調(diào)整增加的都已調(diào)整了,現(xiàn)在是直接調(diào)整增加一筆嗎?
答: 你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額調(diào)增就可以的。


陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-26 11:56
現(xiàn)亮老師 解答
2022-04-26 13:35