
老師,你好,企 業(yè)所得稅年度匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)之前已預(yù)交的企業(yè)所得稅申報(bào)比應(yīng)交數(shù)多,但又不想申請(qǐng)退稅,申報(bào)時(shí)在寫(xiě)報(bào)告時(shí)該怎么處理比較好呢?該調(diào)整增加的都已調(diào)整了,現(xiàn)在是直接調(diào)整增加一筆嗎?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額調(diào)增就可以的。
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)后我們有退稅額,我點(diǎn)了暫不辦理,在電子稅務(wù)局上稅局給我出了個(gè)通知書(shū),說(shuō)已經(jīng)受理了我的暫不辦理退稅事宜。那以后我們單位還能申請(qǐng)退稅嗎?
答: ?你好;? ? ?如果你點(diǎn)擊了這個(gè);暫時(shí)不能退稅的;? ? 后面退稅需要申請(qǐng)的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)完后,之前預(yù)繳納多繳納了,現(xiàn)在要怎么樣申請(qǐng)退稅
答: 你好可以去稅局申請(qǐng) 退稅

