
老師:你說有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就會(huì)涉及到附加稅。什么意思?這個(gè)有點(diǎn)不懂。麻煩老師解答。謝謝
答: 你好,比如之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,因?yàn)椴环系挚垡?guī)定,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅1萬,就需要根據(jù)這個(gè)1萬乘以附加稅稅率計(jì)算補(bǔ)交地稅附加稅的
老師,我2021.2月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但當(dāng)時(shí)忘記轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求更正2021.2月份的報(bào)表,我想問一下修改完2月份的納稅報(bào)表之后,2月份以后的報(bào)表的進(jìn)項(xiàng) 附加稅啥的有影響嗎,需要每個(gè)月都去修改一下嗎
答: 你好同學(xué),是的,報(bào)表調(diào)整之后,之后月份需要續(xù)調(diào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,由于9月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額寫成合計(jì)數(shù)了,造成多繳稅款300多,進(jìn)而造成附加稅也多繳了一部分。申報(bào)已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時(shí),減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計(jì)提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計(jì)提,12月份繳納時(shí),按實(shí)際繳納金額寫分錄嗎
答: 你好 ;你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請(qǐng)退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??


玲老師 解答
2022-04-26 16:58