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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-21 10:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款,借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款,未付的掛在應(yīng)收就可以了

要減肥的河馬 追問

2017-04-21 10:52

@吳老師:開票和銀行到的金額是不是要分開做憑證呢?

吳月柳 解答

2017-04-21 10:53

是的

要減肥的河馬 追問

2017-04-21 11:04

但是我開票的金額和到帳的金額日期不一樣,那我是應(yīng)收帳款呢,還是預(yù)收款哦

吳月柳 解答

2017-04-21 11:35

@匿名:如果你沒設(shè)有別的預(yù)收的直接設(shè)為應(yīng)收賬款好點(diǎn)

吳月柳 解答

2017-04-21 11:37

你設(shè)為應(yīng)收賬款吧

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2017-04-21 10:16:05
你好??梢杂?jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2019-04-12 15:52:05
您好!這個(gè)看你實(shí)際是提供了什么服務(wù)。
2016-11-28 14:02:03
你好,收取方計(jì)入營業(yè)外收入
2017-09-28 16:02:56
是代開什么發(fā)票呢 誰代開
2016-08-18 14:40:50
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