
年初數(shù)掛錯(cuò)科目了,本來(lái)是其他應(yīng)付款貸方,做成其他應(yīng)付款借方余額了,怎么調(diào)整,給具體分錄
答: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款
老師好,我公司是物業(yè)管理公司,收租戶電費(fèi)賬務(wù)上做代收代支,后來(lái)電費(fèi)降價(jià),要我公司退回多收的給租戶,之前多收的直接沖減我公司的電費(fèi)了,后來(lái)退回給租戶的電費(fèi)就掛了其他應(yīng)付款,這是去年的賬務(wù),那今年的年初數(shù)就一直掛著一筆其他應(yīng)付款在借方,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)這筆賬呢?怎么沖減這個(gè)其他應(yīng)付款?
答: 那你多收的直接紅沖就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2020年從其他應(yīng)付款支出的錢,2021年退回其他應(yīng)付款賬戶怎么走賬,分錄怎么寫
答: 你好!2020年你怎么做的?
#提問(wèn)#,老師,我們幾個(gè)公司都是老板的,公司之間互相轉(zhuǎn)錢,我做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,這樣可以嗎?收到錢,我就做相反的分錄,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款-法人。是不是老板直接用個(gè)人卡代墊發(fā)的工資,
老師,年底了,法人和員工的其他應(yīng)付款,分錄:借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人,這個(gè)用處理嗎
老師,想問(wèn)下個(gè)人轉(zhuǎn)款給物業(yè)是轉(zhuǎn)到對(duì)公的,我們做的貸方分錄貸記其他應(yīng)付款嗎?


吳月柳 解答
2017-04-21 16:49
吳月柳 解答
2017-04-21 17:08