
出納收到股東備用金,對(duì)方科目寫了其他應(yīng)付款,是不是以后要退還給備用金給股東的?
答: 我是在看出納實(shí)操時(shí),老師教的登記現(xiàn)金日記賬里看到的
請(qǐng)問老師:公司老板借支備用金100多萬,投入公司我們欠老板其他應(yīng)付款600多萬。請(qǐng)問這兩個(gè)科目合并我的摘要怎么寫,怎樣做帳?
答: 你賬面都是計(jì)入什么科目的,對(duì)抵這兩個(gè)科目就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么備用金是其他應(yīng)付款而不是應(yīng)收呢,這塊不懂,主要是對(duì)應(yīng)科目不是特會(huì)填應(yīng)該看哪個(gè)視頻
答: 備用金通常在其他應(yīng)收款核算,你說的在其他應(yīng)付款要結(jié)合具體的業(yè)務(wù)進(jìn)行判斷。
老師,我們公司沒有設(shè)備用金,都是做老板墊付,計(jì)其他應(yīng)付款,這樣一直堆得很多,然后偶爾從公戶轉(zhuǎn)老板私戶,做還款,這樣的操作方式可行的嗎?
我怎么沖減原來會(huì)計(jì)做的,其他應(yīng)付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
公司沒有提現(xiàn)做備用金,都是公帳支付或者老板代墊計(jì)其他應(yīng)付款,現(xiàn)在堆積金額比較大,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?


方老師 解答
2017-04-22 21:33