
免交增值稅記入營業(yè)外收入的,怎么繳納印花稅。老師
答: 免交增值稅記入營業(yè)外收入的,印花稅是簽合同的才繳納的
小規(guī)模季<30萬,免增值稅及附加,減半收印花稅, 季>30萬,減半收城建稅及附加,印花稅等,1. 減免的增值稅是不是轉入“營業(yè)外收入”2. 減半的印花稅及附加稅,是不是也轉入“營業(yè)外收入“?
答: 您好,是的減半的計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,享受季度銷售收入不到九萬,免增值稅的優(yōu)惠,此增值稅轉入營業(yè)外收入以后,此營業(yè)外收入上不上印花稅?
答: 沒有免印花稅的 也沒有免企業(yè)所得稅
老師你好,印花稅減半部分需錄入營業(yè)外收入,請問小規(guī)模普通發(fā)票減免2%增值稅,需要錄入營業(yè)外收入?
老師 小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以內免征增值稅 減免的增值稅記到營業(yè)外收入嗎 這部分營業(yè)外收入要交印花稅嗎
哪些免征的稅要計入營業(yè)外收入,并入主營業(yè)務收入一起繳納企業(yè)所得稅,比如印花稅?增值稅及其附加稅?
小規(guī)模企業(yè)減免增值稅,做營業(yè)外收入 那么對應減免的印花稅,附加稅是否也需要計算出應交稅額,計入營業(yè)外收入呢

