
2015年掛了一個(gè)客戶應(yīng)收款30萬, 2016年年初客戶打款30萬回來, 代理記賬會(huì)計(jì)做賬時(shí) 借: 銀行存款 貸 其它應(yīng)付款 10萬, 專項(xiàng)應(yīng)付款 20萬 ; 專項(xiàng)應(yīng)付款 每月計(jì)提工資時(shí), 沖減,現(xiàn)在那個(gè)應(yīng)收款30萬怎么沖(其它應(yīng)付款 10萬,可以沖,現(xiàn)在就是20萬怎么沖呢?
答: 你好,收款貸方應(yīng)當(dāng)應(yīng)收賬款才是,怎么會(huì)是其他應(yīng)付款,專項(xiàng)應(yīng)付款
老師,單位去年的一筆其他應(yīng)收款20萬(是零余額應(yīng)該支付的款款項(xiàng),由銀行賬戶先行墊付),現(xiàn)在收到了30萬由零余額轉(zhuǎn)入銀行戶的錢(我做的會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款30萬貸:零余額賬戶30萬)其他應(yīng)收款要怎么做?(沖銷的20萬和剩余的10萬要怎么做)
答: 你好! 我看一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
私人老板通過網(wǎng)銀從公司借走30萬,可不可以這樣做賬。借:其他應(yīng)收款-老板 30萬 貸:銀行存款。做一部分人工費(fèi)10萬沖減借款,先開個(gè)現(xiàn)金收據(jù) 借:現(xiàn)金10萬,貸:其它應(yīng)收款,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。相當(dāng)于老板還款.剩下的20萬以后慢慢抵。
答: 你好,借款是這樣處理 可以這樣操作抵消其他應(yīng)收款

