
香港公司做賬,把以前年度一直錯(cuò)掛在其它應(yīng)付款科目的金額調(diào)到董事應(yīng)付賬,怎么調(diào)
答: 借:借:其他應(yīng)付款XX 貸;其他應(yīng)付款-董事
我們單位是財(cái)政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,如果要把這筆賬調(diào)整過來財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)如何做賬
答: 你好! 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),做分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度盈余調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沖銷以前年度的會(huì)計(jì)科目,以前年度科目:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)取得實(shí)際成本后沖銷原科目:紅字,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 做正??颇浚阂郧澳甓葥p益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,這樣做是正確的。

