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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-07 14:06

你好;  這個不應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅的; 你們是幫忙代扣代繳的 ;但是做 :借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅貸銀行存款    

ellenwzz 追問

2022-05-07 14:24

問過稅局,有海關(guān)繳款書是可以抵扣的

meizi老師 解答

2022-05-07 14:30

 你好; 如果 允許你們抵扣;   那你  就把你們自己產(chǎn)生的  做借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸    應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅

ellenwzz 追問

2022-05-07 14:30

老師 就是購了一些工具,錢老板直接付了,不會來報銷。那我只能沖其他應(yīng)付款了~ 其他應(yīng)付款里有老板的錢掛著~ 那老師的意思就是提現(xiàn)的做一筆咯~ 我上個月是直接:借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2022-05-07 14:34

 你好;     可以的。 你可以掛其他應(yīng)付掛著  ; 到時 看后期是否報或者是 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去   

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相關(guān)問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
你好,是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
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