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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-08 16:43

您好
其他應付款科目已經(jīng)有一個貸方余額,與這個其他應付款1335.55相加

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不可以直接將其他應收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應付款 - 往來款貸方余額。 資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額為負數(shù)是不正常的情況,需要仔細分析原因并進行正確的處理,而不是簡單地進行科目調(diào)整。如果其他應收款和其他應付款都掛了同一單位的往來,應先查明形成這種情況的原因。 可能的原因有:記賬錯誤、未及時進行賬務清理、存在多筆復雜的業(yè)務往來未正確核算等。 如果是記賬錯誤,應查找錯誤憑證并進行更正;如果是未及時清理的往來款項,應與對方單位核對賬目,確認債權債務關系后,根據(jù)實際情況進行正確的賬務處理,如收回款項、支付款項或進行債務重組等
2024-10-24 11:08:10
他在借方余額的,你把它放到其他應收款里面就可以的,賬上不用動重分類的收入。
2023-08-29 15:22:02
您好,填2種,其他應收為負就是負債,要重分類的
2023-05-13 10:38:47
同學你好!不對的哦 后面的? 應該加上的是其他預收款明細科目借方余額/其他預付款明細科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
其他應付款貸方余額負數(shù) 等于其他應收款借方正數(shù) 是加上
2021-04-03 13:22:52
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