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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-10-24 11:08

不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)是不正常的情況,需要仔細(xì)分析原因并進(jìn)行正確的處理,而不是簡單地進(jìn)行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來,應(yīng)先查明形成這種情況的原因。
可能的原因有:記賬錯(cuò)誤、未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。
如果是記賬錯(cuò)誤,應(yīng)查找錯(cuò)誤憑證并進(jìn)行更正;如果是未及時(shí)清理的往來款項(xiàng),應(yīng)與對方單位核對賬目,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系后,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行正確的賬務(wù)處理,如收回款項(xiàng)、支付款項(xiàng)或進(jìn)行債務(wù)重組等

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:10

我查之前的賬,發(fā)現(xiàn)同一家單位有些往來掛其他應(yīng)收款,有些掛其他應(yīng)付款,我也不知道為什么要兩邊掛賬

樸老師 解答

2024-10-24 11:13

你沖減了一個(gè)往來科目

然后用一個(gè)科目就惡意

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:16

我就是只把同一個(gè)單位的其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款金額,這樣可以么?

樸老師 解答

2024-10-24 11:17

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

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不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)是不正常的情況,需要仔細(xì)分析原因并進(jìn)行正確的處理,而不是簡單地進(jìn)行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來,應(yīng)先查明形成這種情況的原因。 可能的原因有:記賬錯(cuò)誤、未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。 如果是記賬錯(cuò)誤,應(yīng)查找錯(cuò)誤憑證并進(jìn)行更正;如果是未及時(shí)清理的往來款項(xiàng),應(yīng)與對方單位核對賬目,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系后,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行正確的賬務(wù)處理,如收回款項(xiàng)、支付款項(xiàng)或進(jìn)行債務(wù)重組等
2024-10-24 11:08:10
他在借方余額的,你把它放到其他應(yīng)收款里面就可以的,賬上不用動(dòng)重分類的收入。
2023-08-29 15:22:02
您好,填2種,其他應(yīng)收為負(fù)就是負(fù)債,要重分類的
2023-05-13 10:38:47
同學(xué)你好!不對的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù) 等于其他應(yīng)收款借方正數(shù) 是加上
2021-04-03 13:22:52
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