@家權(quán)老師,追問次數(shù)用完了,那個(gè)使用年限超過一年 問
那么計(jì)入固定資產(chǎn)科目就行了哈 答
老師,補(bǔ)交2022-2025.3季度的房產(chǎn)稅/印花稅以及滯 問
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 答
老師,個(gè)體工商戶,上個(gè)季度還是定期定額征收的,這個(gè) 問
你好,這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求了。大多數(shù)都是要求補(bǔ)前面一個(gè)季度的賬。 答
玉米種子免征增值稅的稅額會(huì)計(jì)分錄 問
借:銀行存款 貸:主業(yè)務(wù)收入,不需要體現(xiàn)增值稅 答
@郭老師,我說的存貨不準(zhǔn),指的不是出庫的數(shù)量啊,出庫 問
如果數(shù)據(jù)是對的那就沒有問題 答

老師,公司資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我能把其他應(yīng)收款-往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款-往來款貸方余額么?我接手的這個(gè)公司,其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的往來都掛了同一個(gè)單位的往來
答: 不可以直接將其他應(yīng)收款 - 往來款的借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款 - 往來款貸方余額。 資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)是不正常的情況,需要仔細(xì)分析原因并進(jìn)行正確的處理,而不是簡單地進(jìn)行科目調(diào)整。如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都掛了同一單位的往來,應(yīng)先查明形成這種情況的原因。 可能的原因有:記賬錯(cuò)誤、未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)清理、存在多筆復(fù)雜的業(yè)務(wù)往來未正確核算等。 如果是記賬錯(cuò)誤,應(yīng)查找錯(cuò)誤憑證并進(jìn)行更正;如果是未及時(shí)清理的往來款項(xiàng),應(yīng)與對方單位核對賬目,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系后,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行正確的賬務(wù)處理,如收回款項(xiàng)、支付款項(xiàng)或進(jìn)行債務(wù)重組等
老師好,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款又是負(fù)數(shù),可以這樣調(diào)嗎?借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)付款是轉(zhuǎn)給老板的錢,沒還回來的
答: 他在借方余額的,你把它放到其他應(yīng)收款里面就可以的,賬上不用動(dòng)重分類的收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!麻煩需請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款項(xiàng)目=其他應(yīng)收款明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額、其他應(yīng)付款項(xiàng)目=其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)科目的貸方余額,對嗎?
答: 同學(xué)你好!不對的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額


秋水仙堿 追問
2024-10-24 11:10
樸老師 解答
2024-10-24 11:13
秋水仙堿 追問
2024-10-24 11:16
樸老師 解答
2024-10-24 11:17