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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-08 21:51

您好
借:庫存現(xiàn)金 3000
貸:銀行存款 3000
借:原材料 80000+1200=81200
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10400
貸:預付賬款 50000
貸:銀行存款 81200+10400-50000=41600
借:在建工程 390000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 50700
貸:銀行存款 390000+50700=440700
借:在建工程 50000
貸:應付職工薪酬 50000
借:固定資產(chǎn) 390000+50000=440000
貸:在建工程 440000

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您好 借:庫存現(xiàn)金 3000 貸:銀行存款 3000 借:原材料 80000%2B1200=81200 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10400 貸:預付賬款 50000 貸:銀行存款 81200%2B10400-50000=41600 借:在建工程 390000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 50700 貸:銀行存款 390000%2B50700=440700 借:在建工程 50000 貸:應付職工薪酬 50000 借:固定資產(chǎn) 390000%2B50000=440000 貸:在建工程 440000
2022-05-08 21:51:40
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-10 14:08:04
對的
2016-11-01 13:34:48
不可以抵扣的,這個屬于福利費。
2024-01-18 12:23:35
你好!可以的。可以抵扣。
2017-09-25 14:49:17
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