
年底做的暫估,發(fā)票未收到,年報報表調(diào)增,次年賬務(wù)不做處理,暫估掛賬應(yīng)付賬款,這筆賬不平怎么辦。
答: 支付這筆錢。支付這筆錢就平了。
請問公司披露的半年報表中,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款如何取數(shù)?
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!去年報表中應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),匯算時沒有重分類,現(xiàn)在怎么辦呢? 應(yīng)付賬款的借方如果調(diào)整到預(yù)付賬款貸方的話,資產(chǎn)超過了小微的標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)在不知道怎么處理。
答: 您好,這樣的話,你們可以做對沖的,兩個科目對沖

