稅控盤的賬,我計(jì)入了減免稅,月底有又把它用了,單就是沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在減免稅上面借方還有金額,請問我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?我結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那我未交增值稅借方就有余額了,我每月要交的稅又是對的,就是減免稅,我把應(yīng)交稅金全部查完了 就是這個上面多了,老師幫我分析下是哪里出了問題呢
嘻嘻
于2022-05-09 19:05 發(fā)布 ??545次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-05-09 19:35
你好,你把涉及稅控盤的全部分錄發(fā)給我看一下
正確的應(yīng)該是
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用
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你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54

購買時先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44

第一個分錄對。在做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,就是把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅下三級科目,全部結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
2017-05-08 11:10:07

你好!
平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
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