老師請(qǐng)問下掛賬怎么操作?員工經(jīng)常會(huì)給 一些發(fā)票給我,報(bào)銷,說是掛賬,然后就做到當(dāng)月的賬里,但是實(shí)際上是沒有現(xiàn)金流動(dòng)的,之前一般就是做到其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用里,然后備注待沖,到真的給錢的時(shí)候再把這筆沖掉,再做一個(gè)現(xiàn)金憑證這樣,是不是因?yàn)楝F(xiàn)在沒錢,所以先不報(bào)銷,但是又害怕發(fā)票過期了所以才這樣做還是別的原因?我不太明白為什么要這樣做,因?yàn)榘l(fā)票不是當(dāng)年有效的嘛,如果是有效的發(fā)票為什么要掛賬呢?
carol.
于2022-05-13 11:36 發(fā)布 ??1978次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-13 11:41
你好,請(qǐng)問像你這種情況,你就先做到費(fèi)用里,然后貸方掛其他應(yīng)付款,因?yàn)槿绻麜r(shí)間長了,你這些發(fā)票過了年以后,它就不太建議你在入賬了,這些票就浪費(fèi)了。
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你好,請(qǐng)問像你這種情況,你就先做到費(fèi)用里,然后貸方掛其他應(yīng)付款,因?yàn)槿绻麜r(shí)間長了,你這些發(fā)票過了年以后,它就不太建議你在入賬了,這些票就浪費(fèi)了。
2022-05-13 11:41:00

你這里涉及到兩個(gè)科目,匯總數(shù)據(jù),兩個(gè)科目都要考慮的呀。
2021-06-02 13:10:30

先紅字沖銷,然后再用藍(lán)字進(jìn)行更正
2019-04-12 08:59:08

同學(xué),你好
不可以的
2022-10-30 17:10:18

你好 借管理費(fèi)用
貸銀行? ?去年的不用調(diào)整,取得發(fā)票就可以稅前扣除? 備注發(fā)票原件在哪就行??
2022-04-11 14:45:31
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李霞老師 解答
2022-05-13 11:41