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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-03 20:10

我們是物業(yè)企業(yè),2016年預(yù)收了2017年物業(yè)費(fèi),已經(jīng)繳稅但是未開發(fā)票,但是國稅按照已繳稅金額核算收入,2018年的收入我能否使用此表調(diào)減

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2017-05-03 20:25

沒有,在預(yù)收里面

←_← 追問

2017-05-03 20:29

我們已經(jīng)繳納了增值稅,國稅按照我們繳稅的金額來確認(rèn)收入,與我們實際結(jié)轉(zhuǎn)不一樣

方老師 解答

2017-05-03 18:21

你們企業(yè)有未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的事項。

方老師 解答

2017-05-03 20:24

那得增值稅,提前收2017的物業(yè)費(fèi)等2017年確認(rèn)收入。 
你賬上把17和18年收的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入了嗎?

方老師 解答

2017-05-03 20:27

那放在預(yù)收就可以,不需要調(diào)增或調(diào)減。

方老師 解答

2017-05-03 20:32

增值稅是在收到款時確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)。

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我們是物業(yè)企業(yè),2016年預(yù)收了2017年物業(yè)費(fèi),已經(jīng)繳稅但是未開發(fā)票,但是國稅按照已繳稅金額核算收入,2018年的收入我能否使用此表調(diào)減
2017-05-03 20:10:46
你好,如果沒有調(diào)整事項,稅收金額與賬載金額是一致的
2017-04-17 16:09:45
按你正確的來做可以的。
2021-05-27 14:50:56
你好 比如你工資 計提是100 發(fā)放了100 那么 你 賬載金額、實際發(fā)放和稅收金額 都寫100
2020-05-11 15:54:08
是實發(fā)還是賬載?
2019-07-22 12:14:11
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