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我17年11月份,12月份已經(jīng)把費用入賬,但發(fā)票18年1月才取得,企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?庫存商品是暫估入庫,成本千也沒取得,匯算清繳如何處理。
2016年的暫估庫存是100萬,然后2017年1-5月暫估庫存到票是80萬,還有20萬是 之后到票的,那么這個在匯算清繳的時候要怎么做呢?暫估庫存和所得稅匯算清繳有什么關(guān)系呢?

