
籌建期我采用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則法,借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)貸:銀行存款 然后并結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 最后:借:利潤(rùn)分配 貸 :本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)無(wú)余額?,F(xiàn)在想知道營(yíng)業(yè)期還需結(jié)轉(zhuǎn)什么分錄嗎?
答: 您好!損益類(lèi)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則今年收到2023年費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票怎么入賬?借:管理費(fèi)用 3000 貸: 銀行存款 3000當(dāng)期需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里嗎?
答: 你好,這個(gè)要記入到利潤(rùn)分配里面呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
由于前年錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄 員工報(bào)銷(xiāo)快遞費(fèi)12元辦公費(fèi)81元 錯(cuò)誤憑證---- 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi)12 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備81 貸:銀行存款93 (由于本公司使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄為---紅字 借: 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 -81 貸:銀行存款 -83 然后借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)81 貸銀行存款81 )這樣的分錄對(duì)不對(duì),我這樣填制之后 利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不平了,而且變成 年末未分配利潤(rùn)≠年初未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)
答: 加上利潤(rùn)分配對(duì)就可以了


宋生老師 解答
2017-05-04 17:16
宋生老師 解答
2017-05-04 17:22