老師好!統(tǒng)計直報表中有一個項目,項目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費-未交增值稅本年貸方累計數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個 問
您好,可以的,這個沒有關(guān)系的 答
老師 請問一下 公司與個人簽訂勞務(wù)合同,個人在稅 問
是的,需要為該個人申報其勞務(wù)報酬所得 答
社保費滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費滯納金可以稅前扣除。 答

企業(yè)發(fā)生防偽稅控技術(shù)維護(hù)費的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 同時借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:管理費用,還是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入
答: 你好 兩者都可以 我個人更傾向于第二個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入 這本質(zhì)上是國家的一種補貼
技術(shù)維護(hù)費330元,借方管理費用-技術(shù)維護(hù)費,貸方銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸管理費用-拒收維護(hù)費。這樣減免稅款借方有余額怎么弄呀
答: 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,航天技術(shù)維護(hù)費抵減稅金時帳務(wù)處理為:借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(正數(shù))還是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入---二級明細(xì)是什么?哪個處理對???
答: 你的分錄應(yīng)該是 借 管理費用 ,負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)

