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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-06 09:21

你好,不可以的,需要先彌補虧損,如果還有盈利就可以分配 
看資產(chǎn)負(fù)債表的期末 未分配利潤 
正數(shù)就可以分配

簡單 追問

2017-05-06 09:24

@鄒老師:我去年12月期末的時候,利潤表里的凈利潤是20萬,負(fù)債表里的未分配利潤是-56萬,當(dāng)時我提了當(dāng)期的利潤(借:本年利潤20萬 貸:利潤分配-未分配利潤20萬),那我這樣做是不是錯了呀,現(xiàn)在是不是要做一筆反分錄沖正過來?

鄒老師 解答

2017-05-06 09:26

你好,沒有錯的 
說明以前虧損了76萬才會導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了還是虧損56萬

簡單 追問

2017-05-06 09:30

@鄒老師:請問老師,那我提的那20萬未分配利潤難道可以用來給股東分配利潤嗎,不是說負(fù)債表里的是負(fù)數(shù)不能給股東分配利潤嗎,那我提的那20萬未分配利潤要怎么處理呀?我理解的是這20萬放在未分配利潤科目下就是可以給股東分配的錢,只是暫時還沒分配下去而已。

鄒老師 解答

2017-05-06 09:34

你好,這種情況是不可以分配利潤 的 
要看總的未分配利潤期末余額,而不能只看當(dāng)年的

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你好,不可以的,需要先彌補虧損,如果還有盈利就可以分配 看資產(chǎn)負(fù)債表的期末 未分配利潤 正數(shù)就可以分配
2017-05-06 09:21:12
您好,因為有以前年度損益調(diào)整,所以期初未分配利潤金額是不準(zhǔn)確的,需要進(jìn)行調(diào)整。
2020-05-25 13:22:53
您好 用了以前年度損益調(diào)整科目 勾稽關(guān)系不平衡 這是正常情況 不需要做處理
2020-05-25 15:54:49
這個需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
2019-02-21 14:42:12
不對,資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-07-26 14:01:22
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