我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的,有利潤(rùn),這個(gè)是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報(bào)廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷合同300萬(我們是購(gòu) 問
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

我接了上一個(gè)財(cái)務(wù)的活兒,她給我的期初余額是貨幣資金:337014.48、應(yīng)收:313229.20、存貨:14113 應(yīng)付:516241.86 就這幾個(gè)數(shù)字,我錄入系統(tǒng)顯示期初余額試算不平衡,我該怎么辦?我是新手老師們幫幫我
答: 你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額=貨幣資金+應(yīng)收賬款+存貨,負(fù)債總額=應(yīng)付賬款,所有者權(quán)益總額為0,恒等式不成立。上任財(cái)務(wù)給的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,需要找她要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
你好,財(cái)務(wù)口徑的資金缺口是貨幣資金加上應(yīng)收減去應(yīng)付金額嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的可以這么理解的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)閱挝恢亟M,發(fā)現(xiàn)單位剛剛成立是認(rèn)繳制,但是原來的會(huì)計(jì)做成了實(shí)繳,借:貨幣資金,貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在我們應(yīng)該如何處理這筆錯(cuò)帳呢?1、是在本月調(diào)整這筆,金三系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表如果今年變動(dòng)實(shí)收資本,貨幣資金會(huì)有預(yù)警?2、是修改金三系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。還是有其他的方法。-----貨幣資金之前帳上銀行存款余額沒有對(duì)上,減了這個(gè)認(rèn)繳金額就對(duì)上了。
答: 首先認(rèn)繳制沒有收到投資款不需要寫會(huì)計(jì)分錄的。 如果咱寫了咱可以做更正,然后報(bào)表有錯(cuò)的也可以更正。

