老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

比如一般納稅人進貨成本50萬售出60萬 人工工資3萬 應該交10萬的稅還是7萬的稅
答: 你好,是按(60萬-50萬-3萬)得出的利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
老板有兩個一般納稅人的公司,但是其中一個是舊公司,業(yè)務特別少,員工的養(yǎng)老保險等都在舊公司交,不交保險的員工在新公司,其實所有員工都是為新公司工作,掙的是新公司的工資,但是有的人的保險又在舊公司交,工資該怎么分開呢還不想讓舊公司的成本高,如何做呢
答: 你好,可以把舊公司的人員 轉(zhuǎn)移到新公司
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請問下,我們是苗木一般納稅人,沒有核免稅,我當月購入桂花樹100棵,香樟200棵,發(fā)生種樹人工費50000元,我如何把人工費分攤到每棵樹成本上,不太懂,請老師指教下
答: 你可以按每顆樹的價值分攤

