
新手向你請教一個問題:我公司上個月暫估了材料70萬,全都領(lǐng)用了,這個月收到了發(fā)票90750,這筆貨款已經(jīng)現(xiàn)金付過了,請問這個怎么做賬?
答: 你好,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,做的是這個嗎?做到這一步嗎?
請問,上個月暫估的材料已經(jīng)領(lǐng)用了,這個月發(fā)票拿回來了,怎么樣沖
答: 你好,直接負(fù)數(shù)沖掉入庫和領(lǐng)用的分錄,然后按發(fā)票來做著兩筆分錄就可以了。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!我上個月做了一筆材料暫估,但是這個月發(fā)現(xiàn)金額錯了,少了200,這個月發(fā)票已經(jīng)收到了,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好沖你的暫估分錄 然后按發(fā)票來做賬


嘻嘻 追問
2022-05-23 15:48
郭老師 解答
2022-05-23 15:54
郭老師 解答
2022-05-23 15:55
郭老師 解答
2022-05-23 15:55